Türkçe English



        İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ

2006 YILI FAALİYET RAPORU

          I. GENEL BİLGİ

 

            A - İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

            B  - Yerleşim Bilgisi

            C  - İnsan Kaynakları

            D  - Gelen-Giden Evrak Sayısı

            E  - Kayıtlı Kitap Sayısı

 

          II. SUNULAN HİZMETLER

 

           A - Mevzuat Oluşturma, Geliştirme ve Uygulama Hizmetleri

                     

    Birincil Düzey Mevzuat

    İkincil Düzey Mevzuat

    Üçüncül Düzey Mevzuat

        B –Uluslararası İlişkilerle İlgili Hizmetler

        C- Bilgi Edinme ve BİMER ile ilgili Hizmetler

        D- Bilgi İşlem Hizmetleri

           E-  Eğitim, Rehberlik ve Yayın Hizmetleri

        F- Proje Hizmetleri

        G- Merkezi Uyumlaştırma Hizmetleri

        III- EKLER


I. GENEL BİLGİ

 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 14 üncü maddesi ile bu Kanunla verilmiş olan görevlerin gerektirdiği hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde üç Daire Başkanlığı kadrosu ihdas edilmiştir.

 

Anılan üç daireden birisi olan “İç Denetim Dairesi”, söz konusu Kanunla getirilen iç denetim sisteminin yürütülmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

 

Genel Müdürlük Makamının 05.05.2006 tarihli Onayı ile İç Denetim Dairesinin adı, “İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi” olarak değiştirilmiştir.

 

            A-İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

1. İç Denetim Koordinasyon Kuruluna (İDKK) sekretarya hizmeti vermek,

 

2. 5018 sayılı Kanun uyarınca İDKK’nın merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde iç denetim alanında gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlamak ve Kurulun görüşüne sunmak,

 

3. Dairenin görev alanı kapsamında kişi ve idarelerden gelen yazılar ile Genel Müdürlük daireleri ve Bakanlık birimlerinin yazılarını cevaplandırmak,

 

4. Dairenin görev alanı kapsamında kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve teklifleri hakkında görüş yazısı hazırlamak,

 

5. Genel Müdürlüğün toplantı ve çalışmalarına katılmak,

 

6. İç denetim otomasyon projesini yürütmek,

 

7. Dairenin görev alanı kapsamında AB, Dünya Bankası, IMF, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışma ve toplantılara katılmak,

 

8. İç denetim eğitim çalışmalarına katkı sağlamak,

 

9. Genel Müdürlük tarafından Daireye verilecek diğer görevleri yapmak.

 

B. Yerleşim Bilgisi

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, Maliye Bakanlığı merkez yerleşkesi G-H Blokta yer alan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 6 ncı katında ve Emek 4 üncü Cadde No:112 adresinde, aşağıda belirtilen odaları kullanmaktadır:

  • 1 adet toplantı salonu
  • 2 adet Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı makam odası
  • 7 adet personel çalışma odası,
  • 1 adet fotokopi ve arşiv odası,
  • 1 adet sistem odası.

 
            C. İnsan Kaynakları

 
            Daire Başkanı

Devlet Bütçe Uzmanı (4)

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı (1)

Programcı (2)

Çözümleyici (2)

Şef (1)

Evrak Memuru (1)

 
            D. Gelen-giden evrak sayısı

 
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesine 2006 yılı sonu itibarıyla gelen evrak sayısı 296, Daireden gönderilen evrak sayısı 385 dir. Ayrıca İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na, kamu idareleri ve kamu personelinden gelen evrak sayısı 34, Kuruldan gönderilen evrak sayısı 74 olup bu evraklara dair işlemler de Daire üzerinden gerçekleştirilmiştir.

 
            E. Kayıtlı Kitap Sayısı

 
5018 sayılı Kanun uyarınca, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde iç denetim alanında gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlamak ve Kurulun görüşüne sunmak amacıyla AB ve uluslararası uygulamalarını incelemek ve değerlendirmek üzere satın alınan ve yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri kapsamında edinilen kitapların sayısı 55 dir.

 

Ayrıca, yürütülen Eşleştirme Projesi kapsamında edinilen dokümanlar, elektronik ve yazılı doküman olarak Emek semtindeki binada kataloglandırma işlemi yapılarak korunmaktadır.

 

II. SUNULAN HİZMETLER

 

A. Mevzuat Oluşturma, Geliştirme ve Uygulama Hizmetleri

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, mevzuat oluşturma, geliştirme ve uygulama hizmetleri kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapmıştır.

— İkincil Düzey Mevzuat:

5018 sayılı Kanuna göre düzenlemesi gereken ve aşağıda isimleri belirtilen yönetmeliklerin taslak çalışmaları yapılarak İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görüşüne sunulmuştur.

·     İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

·     İç Denetçi Adaylarını Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

·     İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Üçüncül Düzey Mevzuat:

5018 sayılı Kanunun öngördüğü iç denetim sisteminin kamu idarelerinde uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla aşağıda belirtilen tebliğ ve rehber niteliğindeki üçüncül düzey mevzuat taslakları, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi tarafından hazırlanarak İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görüşüne sunulmuştur.

  • İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No :1)
  • İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ( Sıra No: 2)
  • Üst Yönetici Rehberi (İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi ile birlikte)
  • Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları,
  • Kamu İç Denetim Standartları
  • Kamu İç Denetim Birim Yönergesi,

Genel Müdürlüğümüzün Diğer Daireleri İle Yapılan Ortak Çalışmalar

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, iç denetim ile ilgili olarak aşağıda belirtilen yasal düzenlemelerin taslak çalışmalarını yaparak Genel Müdürlüğümüzün ilgili dairelerine iletmiştir.

  • 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  • 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların iç denetçi kadrolarının tahsisine ilişkin 06.08.2006 tarih ve 26251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  • Mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarının tahsisine ilişkin 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  • İç denetçilere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılacak ek ödemeye ilişkin esas ve usulleri belirleyen 05.08.2006 tarih ve 26250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ayrıca, Dairenin görev alanı kapsamında, Kanunlar ve Parlamento İlişkileri Dairesi tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve teklifleri hakkında görüş verilmiştir.

 

B- Uluslararası İlişkilerle İlgili Hizmetler

 

Dairemiz görev alanına giren konularda çeşitli uluslararası kuruluşlarla görüşmeler yapılmış olup 2006 yılı sonu itibarıyla aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

1) Avrupa Birliği İle İlişkiler

 

Avrupa Birliğine tam üyelik müzakereleri kapsamında “Mali Kontrol” başlıklı 32 nci Fasıl ile ilgili görüşmelere 2006 yılı başından itibaren katılınmış ve Brüksel’de yapılan tanıtıcı tarama toplantısına 17-19 Mayıs 2006 tarihinde, ayrıntılı tarama toplantısına ise 29-30 Haziran 2006 tarihlerinde iştirak edilmiştir.

 

Avrupa Birliği Temsilci Heyetiyle 30-31 Ekim 2006 tarihlerinde Bakanlığımızda yapılan görüşmelere Dairemizce katılım sağlanmıştır.

 

Diğer taraftan; Mart 2005- Aralık 2006 tarihleri arasında Türk mali yönetim ve kontrol sisteminin Avrupa Birliği normları ve uluslararası uygulamalarla uyumunu sağlamak amacıyla Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen “Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması” başlıklı Eşleştirme Projesi, Bakanlığımız ile Fransa Ekonomi Maliye ve Endüstri Bakanlığı tarafından birlikte yürütülmüştür.

 

Eşleştirme Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler “Proje Hizmetleri” başlıklı bölümde açıklanmıştır.

 

2) Dünya Bankası ile İlişkiler

 

Dünya Bankası yetkilileriyle 2 Mart 2006 ve 5 Aralık 2006 tarihlerinde 5018 sayılı Kanun kapsamındaki konularla ilgili olarak görüşmelerde bulunulmuştur.

 

            3) SIGMA ile İlişkiler

           

            SIGMA yetkilileriyle 17 Ocak, 17 Ekim, 29 Kasım ve 1 Aralık 2006 tarihlerinde 5018 sayılı Kanun kapsamındaki konularla ilgili olarak görüşmeler yapılmıştır.

 

C. Bilgi Edinme ve BİMER İle İlgili Hizmetler

 

Dairemizde Bilgi Edinme ve BİMER ile ilgili hizmetler yetkilendirilmiş olan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda gelen iki adet bilgi edinme başvurusu cevaplandırılmıştır.

 

D. Bilgi İşlem Hizmetleri

 

“Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamalarıyla Uyumlaştırılması Projesi” kapsamında iç denetimin otomasyonunu sağlamak amacıyla Teknik Alt Yapı Programı kapsamında Bakanlığımızca teknik şartname hazırlanmış ve Avrupa Birliği Merkezi Finans ve Sözleşme Birimi (CFCU) kanalı ile 2005 yılında ihaleye çıkılmıştır.

 

Bu bağlamda, 5 pilot idare, Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun donanımları ve kamu idarelerinde kullanılacak olan Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (CAAT) Yazılımı satın alınmış ve iç denetime yönelik otomasyon programlarının hazırlanması süreci başlatılmıştır.

 

Halen, ihale kapsamında satın alınan donanımların ve oluşturulan yazılımların entegrasyon ve test çalışmaları devam etmektedir.

 

 

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi Bilgi İşlem Merkezi

 

 

 

Donanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar

Server

Switch

Firewall

PC

Notebook

Yazıcı

Tarayıcı

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

0

0

0

0

0

0

0

2003

0

0

0

0

0

0

0

2004

0

0

0

6

1

3

0

2005

0

0

0

7

1

4

0

2006

21

6

3

0

10

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- Eğitim, Rehberlik ve Yayın Hizmetleri

Eşleştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Eğitim Faaliyetleri” dışında Dairemiz personelinin katıldığı ve Dairemizce düzenlenen eğitim faaliyetleri Ek’de yer alan Tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiş bulunmaktadır.

Yayınlar

5018 sayılı Kanunun iç denetimle ilgili hükümleri gereği hazırlanan ve yayımlanan üçüncül düzey mevzuat düzenlemeleri kitapçık haline getirilerek kapsamdaki tüm kamu idarelerine dağıtılmıştır. Sözkonusu el kitapları aşağıda yer almaktadır:

 

·     Üst Yönetici Rehberi ( İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi ile birlikte)

·     Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları,

·     Kamu İç Denetim Birim Yönergesi,

 

F- Proje Hizmetleri

 

Mart 2005- Aralık 2006 tarihleri arasında Türk mali yönetim ve kontrol sisteminin Avrupa Birliği normları ve uluslar arası uygulamalarla uyumunu sağlamak amacıyla Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen “Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması” başlıklı Eşleştirme Projesi, Bakanlığımız ile Fransa Ekonomi Maliye ve Endüstri Bakanlığı tarafından birlikte yürütülmüştür.

Eşleştirme Projesi, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde “Ulusal Program” da hedeflenen önceliklere paralel olarak düzenlenmiştir.

  • Projenin; Proje Liderliği ve Yerleşik Eşleştirme Eş Danışmanlığı Dairemiz personeli tarafından yürütülmüştür.
  • Söz konusu Projenin amacı, Türk kamu iç mali kontrol sistemini uluslararası standartlar ve AB uygulamaları ile uyumlaştırmaktır.
  • Projenin AB üye ülke tarafı, Fransa Ekonomi, Maliye Endüstri Bakanlığı Kamu Muhasebesi Genel Müdürlüğüdür.
  • Proje; iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, AB ve uluslararası iç mali kontrol ve denetim standartlarına uyum amacıyla yapılan eşgüdüm çalışmaları, ikinci bölümde ise projenin amacı ile paralel, bilgi teknolojisi sistemine dayalı teknik altyapı yardımı yer almaktadır.
  • Beş bileşenden oluşan Eşleştirme Projesi; 31 faaliyet başlığı altında toplanmıştır.
  • Tüm faaliyetlere katılan üye ülke uzmanı (Fransız, İngiliz, İsveçli, Alman) sayısı 57 dir.
  • Projenin süresi, 22 aydır.
  • Projenin eşleştirme faaliyetleri, 30 Mart 2005 tarihinde başlamış ve 31 Aralık 2006 tarihinde tamamlanmıştır.
  • Projenin eşleştirme kısmı 1.800.000 Euro, teknik altyapı kısmı 1.200.000 Euro olmak üzere toplam maliyeti, 3.000.000 Euro’dur. Projenin teknik altyapı bölümüne Türkiye’nin 300.000 Euro katkısı olmuştur. Geri kalan 2.700.000 Euro, AB tarafından karşılanmıştır.

- Projede yer alan İdareler:

  • Proje kapsamında Maliye Bakanlığı dahil 15 kamu idaresi yer almıştır. Bu idarelerden 5’i pilot idare olarak belirlenmiştir. Pilot idare olan İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda mevzuat, idari yapı, bilgi işlem altyapısı ve insan kaynakları yerinde analize tabi tutulmuştur.
  • Diğer yararlanıcı idareler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sayıştay’dır.

- Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler:

  • Hazırlanan birincil, ikincil düzey mevzuatın ve ilgili teşkilat yapılarımızın AB’ye uyumlu bir şekilde oluşturulması,
  • Üçüncül düzey mevzuat çerçevesinin birlikte hazırlanması,
  • Proje kapsamındaki tüm idarelerin personelinden eğitici olarak görevlendirilebileceklerin belirlenmesi ve eğitimi,
  • Örnek eğitim materyallerinin oluşturulması,
  • Pilot iç denetimlerin yapılması,
  • Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin iç denetçi adaylarına öğretilmesi.

- Projenin Eğitim Faaliyetleri

Eşleştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine Projenin yararlanıcı kuruluşlarının iç kontrol ve iç denetim alanında çalışan/çalışacak personeli ile Dairemiz personeli ve İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi personeli katılmıştır. Eşleştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda özetle belirtilmekle birlikte Ek’te yer alan Tablolarda da ayrıntıları gösterilmektedir.

 - Düzenlenen Eğitim ve Konferanslar

Eşleştirme Projesi, 30 Mart 2005 tarihinde, Ankara Dedeman Otelinde; kamu kurumlarının üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılış konferansı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Eğitimler;

·        Teorik eğitimler,

·        Çalışma gezileri,

·        Uygulamaya yönelik eğitimler

olmak üzere üç bölümde gruplandırılmıştır.

Teorik eğitimler:

“Genel” ve “İleri Düzey Eğitim” olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

  • “Genel Eğitim” kapsamında, Proje’nin yararlanıcısı olan kamu idarelerinin temsilcilerine iç kontrol ve iç denetim alanında temel bilgiler verilmiştir. İsmi bildirilen 287 temsilciden 244 kişi eğitime devam etmiştir.
  • “İleri Düzey Eğitim” programında, iç kontrol ve iç denetim konularında iki grup oluşturulmuş ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Genel eğitim programına katılan tüm personel davet edilmiş ve 206 katılımcı sertifika almıştır.

Çalışma Gezileri:

  • Finlandiya (Helsinki): (Bir haftalık inceleme gezisi) Amacı; Finlandiya’daki kamu mali yönetimi ile birlikte ilgili AB ve uluslar arası uygulamaların değerlendirilmesidir. Maliye Bakanlığı ve pilot kuruluşlardan altı uzman katılmıştır.
  • Polonya (Varşova) : (Bir haftalık inceleme gezisi.) Amacı; Polonya’daki kamu mali yönetimi ve iç kontrol alanındaki çalışmaların değerlendirilmesidir. Maliye Bakanlığı ve pilot kuruluşlardan beş uzman katılmıştır.
  • İngiltere (Londra) : (Bir haftalık inceleme gezisi.) Amacı Türk katılımcıların uluslararası standartlar ve AB uygulamaları doğrultusunda mali yönetim ve kontrol ve iç denetim uygulamaları konusunda daha kapsamlı bir görüşe sahip olmalarını sağlamaktır. Maliye Bakanlığı ve yararlanıcı kuruluşlardan sekiz uzman katılmıştır.
  • Fransa (Paris) : (Bir haftalık inceleme gezisi.) Amacı; Fransa’daki kamu mali yönetimi ve iç kontrol alanındaki çalışmaların değerlendirilmesidir. Maliye Bakanlığı ve yararlanıcı kuruluşlardan sekiz uzman katılmıştır.
  • Fransa (Paris) : (Bir haftalık inceleme gezisi.) Amacı; Türk kamu personelinin uygulamalı iç denetim yazılımları konusunda etkin bir bakış açısı kazanması ve onlara bilgisayar destekli denetim teknikleri araçlarının uygulama detaylarını göstermektir. Maliye Bakanlığından üç uzman katılmıştır.

Uygulamaya Yönelik Eğitimler:

  • Bilgi Teknolojisi Sistemi” başlığı altında, excel, bilgi sistemleri ve kavramları, iç denetim ve risk yönetimi konularında 60 iç denetçi adayına uygulamalı eğitim verilmiştir.
  • Teorik ve uygulamalı eğitimlerden sonra, Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı’nda sekiz iç denetçi adayı iki aylık staj görmüştür.
  • Staj Programını tamamlayan iç denetçi adayları, Maliye Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde üye ülke uzmanlarının rehberliğinde 1,5 aylık pilot iç denetim yapmışlardır.
  • Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde, Proje kapsamındaki kamu idarelerinin temsilcileri davet edilerek 2006 yılı Aralık ayının ikinci haftasında kapanış ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen tüm faaliyetler raporlaştırılmıştır

G. Merkezi Uyumlaştırma Hizmetleri

İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 5018 sayılı Kanuna göre kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini düzenlemek, izlemek, geliştirmek, uyumlaştırmak ve koordine etmek üzere bağımsız ve tarafsız bir organ olarak kurulmuştur.

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İç Denetim Koordinasyon Kurulunun merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde sekretarya görevini yürütmektedir.

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine göre hazırlanan 8.10.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “ İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in “Sekretaryanın Görevleri” ne ilişkin 18 inci maddesinde;

“Kurulun görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere Sekretarya aşağıdaki görevleri yerine getirir:

            a) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin yazışmaları yapmak.

            b) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak.

            c) Kurul tarafından alınan kararların gereğini yapmak.

            d) İç denetim standart ve yöntemleri, etik kuralları ile raporlama standartlarının uluslararası uygulamalarla uyumlu geliştirilebilmesi ve güncellenmesi için araştırma ve incelemeler yapmak.

            e) İç denetim rehber taslaklarının hazırlanması ve güncellenmesi konularında çalışmalar yapmak.

            f) İç denetim plan ve programlarına ilişkin görevleri yerine getirmek.

            g) Elektronik ortamda gönderilecek iç denetim raporlarına ilişkin, Kurulun belirleyeceği esas ve usuller dahilinde çalışmalar yapmak ve rapor sonuçlarını konsolide etmek.

            h) İç denetçilerin eğitimi ve sertifikalarına ilişkin Kurulun belirleyeceği esas ve usuller dâhilinde çalışmalar yapmak.

            i) Risk değerlendirme yöntemlerine ilişkin uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları araştırmak ve Kurulu bilgilendirmek.

            j) İç denetime ilişkin mevzuat çalışmalarında Kurula yardımcı olmak.

            k) Kurul raportörlüğünü yürütmek.

            l) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.         

ifadeleri yer almaktadır.

            Dairemiz tarafından bu kapsamda:

  • Ayda dört defa toplanan, İDKK toplantılarının yazışmaları ve Kurulca alınan kararların gereği yapılmakta, toplantı tutanakları tutulmakta, Kurulun raportörlüğü yapılmakta ve Kurula gerekli diğer destek hizmetleri verilmektedir.
  • İDKK web sayfasının geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.
  • İç Denetçi Eğitim Programının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • İç denetim sisteminin uluslar arası standartlara uyumlu geliştirilebilmesi için gerekli araştırma ve incelemeleri yapılmaktadır.
  • İç denetim rehber taslaklarının hazırlanması için çalışmalar yapılmaktadır.
  • İç denetçilerin eğitimi ve sertifikasına ilişkin Kurulun belirlediği esas ve usullere göre çalışma yapılmaktadır.
  • İç denetime ilişkin mevzuat çalışmalarının taslakları hazırlanmaktadır.


BÜMKO’NUN YÜRÜTTÜĞÜ EŞLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA YER ALAN EĞİTİM (SEMİNER, KONFERANS, PANEL V.B DAHİL) FAALİYETLERİ (2004-2006) 

Görmek için Tıklayınız...